为深入学习贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神,认真履行《教育系统内部审计工作规定》赋予的各项职责,持续推动内部审计工作提质量、促规范、上水平,审计处计划于2023年做好如下工作:
(一)聚焦学校各类经济活动运行轨迹,促进学校内控制度落地落实。
通过开展专项财务收支审计,实施符合性测试,审查经济活动运行中合法合规性、资产安全和有效性、财务信息真实完整性,结合审计发现问题,评估学校内控制风险点及应对措施,促进学校内控制在实践中不断完善。
(二)聚焦风险防范和提质增效,促进专项资金项目建设合规安全。
将专项资金项目采购预算审计关口前移,在申请财政资金前,完成外审,确保项目资金使用用途清晰明确。在审计处监督下,外审公司将充分结合建设方需求,科学编制项目采购控制价和清单,对项目建设单位编制的不合理预算予以剔除。
(三)聚焦权力规范运行和责任落实,促进中层领导干部守法守纪、担当作为。
按照学校组织部的委托,强化中层领导干部经济责任审计,坚持党政同责、同责同审,聚焦经济责任,着力提升新时代经济责任审计工作质量。
(四)具体审计项目包括对学校劳动服务公司印刷厂财务收支情况实施专项审计、学校内控审计、社科基金项目结项审计、合同审签、财政及校内专项预算审核、维修工程预、结算审计等。
(五)完成上级和领导交办的其他审计工作。